一、南浔区卫生和计划生育局概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展总体规划、年度计划;推进全区医药卫生体制改革,统筹规划与协调全区卫生资源配置,拟订并实施区域卫生规划;对计划生育规划执行情况进行监督,稳定适度低生育水平。
2、贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策,组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。
3、负责食品安全综合协调,组织查处食品安全重大事故,组织开展食品安全风险监测与评估,负责食品安全信息收集与发布。
4、负责卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生和消毒产品、涉水产品等健康产品的监督管理,负责医疗服务市场、传染病防治的监督。
5、拟订并组织实施疾病预防控制规划,负责全区传染病、地方病、慢性病、职业病防治和国家扩大免疫规划工作,指导和管理医疗卫生机构依法开展疾病预防控制服务;负责公共卫生应急管理工作。
6、拟订并组织实施中医药、妇幼保健、农村卫生和社区卫生的发展规划,统筹协调中西医事业发展,开展生殖健康和计划生育技术服务的业务指导和监督管理,健全社区卫生服务体系建设;负责医疗机构医疗服务的行业管理;依法组织管理献血工作。
7、组织拟订卫生科技发展规划,组织、指导医药卫生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理。参与拟订继续医学教育发展规划,组织开展相关业务培训工作。承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常事务工作。
8、拟订爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展建设各级各类卫生创建和全民健康促进工作。
9、负责起草全区有关计划生育的规范性文件,协调、督促各地、各有关部门履行计划生育工作相关职责,促进人口计划生育工作与教育、卫生、文化、就业、社会保障等工作的衔接配合;负责计划生育统计工作和信息化建设;负责计划生育依法行政工作。
10、拟订流动人口计划生育服务管理规划,建立健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、拟订并组织实施全区卫生和计划生育宣传教育和人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作;承担区计划生育领导小组办公室的日常工作。
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
南浔区卫生和计划生育局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共8个,其中:行政单位1个,事业单位7个。
二、南浔区卫生和计划生育局2014年部门决算情况说明
(一)2014年部门总收支决算情况
2014年当年收入合计7979.39万元,其中:财政拨款6281.18万元,占78.72%;专户资金300万元,占3.76%;事业收入151.83万元,占1.90%;其他收入153.08万元,占1.91%;上年结转收入1093.3万元,占13.71%。
2014年当年总支出7755.08万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出102.2万元、社会保障和就业支出32.57万元、医疗卫生与计划生育支出7587.89 万元、农林水事务15.78万元、住房保障支出15.17万元、其他支出1.47万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出763.15万元,项目支出6991.93万元。
结转下年支出224.31万元。
(二)2014年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出7155.50万元,包括科学技术支出100万元、社会保障和就业支出31.81万元、医疗卫生与计划生育支出6991.27 万元、农林水事务15.78万元、住房保障支出15.17万元、其他支出1.47万元。
(三)部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况
2014年“三公”经费公共财政预算拨款支出决算39.92万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出8.46万元;公务用车购置及运行费支出31.46万元。
三、名词解释
(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
附件2 | |||
表01 | |||
2014年区级部门收支决算总表 | |||
部门名称 | 南浔区卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 6,281.18 | 科学技术支出 | 102.2 |
二、专户资金 | 300.00 | 其他科学技术支出 | 102.2 |
三、事业收入(不含专户资金) | 151.83 | 社会保障和就业支出 | 32.57 |
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 16.77 | |
五、其他收入 | 153.08 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.83 |
八、上级补助收入 | 事业单位离退休 | 10.94 | |
红十字事业 | 15.8 | ||
行政运行 | 15.8 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 7,587.89 | ||
医疗卫生管理事务 | 329.19 | ||
行政运行 | 189.49 | ||
一般行政运行 | 1.19 | ||
其他医疗卫生管理事务支出 | 138.51 | ||
公立医院 | 300.00 | ||
其他公立医院支出 | 300.00 | ||
基层医疗卫生机构 | 1,042.43 | ||
乡镇卫生院 | 176.00 | ||
城市社区卫生机构 | 391.27 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 475.16 | ||
公共卫生 | 2,690.74 | ||
疾病预防控制机构 | 210.14 | ||
卫生监督机构 | 258.42 | ||
应急救治机构 | 30.00 | ||
其他专业公共卫生机构 | 51.34 | ||
基本公共卫生服务 | 1,722.84 | ||
重大公共卫生专项 | 129.46 | ||
其他公共卫生支出 | 288.54 | ||
医疗保障 | 35.12 | ||
行政单位医疗 | 21.05 | ||
事业单位医疗 | 14.07 | ||
中医药 | 127.35 | ||
中医药专项 | 107.00 | ||
其他中医药支出 | 20.35 | ||
人口与计划生育事务 | 2,838.27 | ||
行政运行 | 12.02 | ||
计划生育家庭奖励 | 1,736.13 | ||
计划生育、生殖健康促进工程 | 21.50 | ||
计划生育免费基本技术服务 | 105.31 | ||
人口和计划生育宣传教育经费 | 85.00 | ||
流动人口计划生育管理和服务 | 44.46 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 833.85 | ||
其他医疗卫生支出 | 224.79 | ||
其他医疗卫生支出 | 224.79 | ||
农林水事务 | 15.78 | ||
农业 | 0.78 | ||
其他农业支出 | 0.78 | ||
水利 | 15.00 | ||
水质监测 | 15.00 | ||
住房保障支出 | 15.17 | ||
住房改革支出 | 15.17 | ||
住房公积金 | 15.17 | ||
其他支出 | 1.47 | ||
其他支出 | 1.47 | ||
其他支出 | 1.47 | ||
本年收入合计 | 6,886.09 | 本年支出合计 | 7,755.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 224.31 | |
上年结转 | 1,093.30 | ||
收 入 总 计 | 7,979.39 | 支 出 总 计 | 7,979.39 |
附件2 | |||||
表02 | |||||
2014年区级部门财政拨款支出决算表 | |||||
部门名称 | 南浔区卫生和计划生育局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
类款项 | |||||
合 计 | 7,155.50 | 763.15 | 6,392.35 | ||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.83 | 5.83 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.94 | 10.94 | ||
20816 | 红十字事业 | 15.04 | 15.04 | ||
2081601 | 行政运行 | 15.04 | 15.04 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,991.27 | 731.34 | 6,259.93 | |
21001 | 医疗卫生管理事务 | 286.26 | 175.28 | 110.98 | |
2100101 | 行政运行 | 169.08 | 169.08 | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.18 | 1.18 | ||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 116.00 | 6.20 | 109.80 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 993.68 | 993.68 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 342.50 | 342.50 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 176.00 | 176.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 475.18 | 475.18 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,542.57 | 486.80 | 2,055.77 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 209.60 | 209.60 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 243.68 | 225.84 | 17.84 | |
2100405 | 应急救治机构 | 0.00 | |||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 81.34 | 51.34 | 30.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,722.81 | 1,722.81 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 120.82 | 120.82 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 164.30 | 164.30 | ||
21005 | 医疗保障 | 35.12 | 35.12 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | ||
21006 | 中医药 | 121.24 | 121.24 | ||
2100601 | 中医药专项 | 107.00 | 107.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 14.24 | 14.24 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 2,787.63 | 34.16 | 2,753.47 | |
2100701 | 行政运行 | 12.02 | 12.02 | ||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 1,736.13 | 1,736.13 | ||
2100708 | 计划生育、生殖健康促进工程 | 21.50 | 21.50 | ||
2100709 | 计划生育免费基本技术服务 | 105.31 | 105.31 | ||
2100713 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 85.00 | 85.00 | ||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 41.24 | 22.14 | 19.10 | |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 786.43 | 786.43 | ||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 224.79 | 224.79 | ||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 224.79 | 224.79 | ||
213 | 农林水支出 | 15.78 | 15.78 | ||
21301 | 农业 | 0.78 | 0.78 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.78 | 0.78 | ||
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 15.00 | 15.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 | ||
229 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | ||
22999 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 | ||
2299901 | 其他支出 | 1.47 | 1.47 |
附件2 | ||
表03 | ||
2014年“三公”经费公共财政预算拨款决算表 | ||
部门名称 | 单位:万元 | |
项 目 | 2014年决算数 | |
合 计 | 39.92 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | |
2.公务接待费 | 8.46 | |
3.公务用车购置及运行费 | 31.46 | |
其中:公务用车购置费 | 0 | |
公务用车运行费 | 31.46 | |
注:2014年决算数包括当年公共财政预算拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公” | ||
经费实际支出。没有数据的表格要做零报告(即空表公布) |